為進一步加強對內部審計工作的業務指導,推動內部審計組織方式創新,規范內部審計外聘中介機構管理,不斷提升工作成效,6月28日,重慶市審計局組織召開了全市內部審計組織方式創新暨外聘中介機構管理工作交流培訓會。會上,該局介紹了近年來在審計組織方式創新和外聘中介機構管理的有關情況,以及外聘中介機構參與投資審計工作的質量控制措施,8個單位進行了交流發言。
會議指出,內部審計作為單位內部控制體系的重要組成部分和國家審計的基礎,要順應當前經濟發展的新形勢、審計監督全覆蓋的新要求、內部管理規范化的新特點,進一步更新觀念,主動作為,不斷創新審計內容、審計方式、審計方法和審計手段,不斷擴大審計監督范圍,將本部門、本單位的經濟活動置于審計監督的視野之中,充分發揮內部審計發現問題、堵塞漏洞、規范管理的重要作用。
會議要求,各單位內部審計機構應結合實際,多管齊下,積極推進內部審計組織方式創新。要采取內部審計項目增量擴面、實行審計項目計劃統籌、加強審計成果綜合利用等方式全力推動內部審計工作開展;要通過明確內部審計工作責任機構、組建兼職內部審計人員隊伍、整合利用單位其他部門力量等措施合力推進內部審計工作發展;要有效利用社會中介機構力量參與內部審計項目實施,提高內部審計工作實效。
會議強調,外聘中介機構參與內部審計工作,必須嚴格監督管理。要按照“管用分離”原則,建立完善外聘中介機構審計管理工作機制,公開、公平、公正選擇聘用的社會中介機構,加強日常業務指導和現場審計管理,嚴格聘用社會中介機構工作考核,有序、規范推進外聘中介機構管理工作,確保外聘中介機構審計質量,有效防范外聘中介機構審計質量風險和廉政風險。
全市市級國家機關、事業單位、重點國有企業內部審計機構負責人,各區縣審計局分管內部審計工作的領導、負責內部審計工作的科室負責人,部分中央在渝單位內部審計機構負責人近230人參加會議。(曹北平)
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