重慶市政府組織召開全市內部審計工作視頻會議 全面推動落實審計監督全覆蓋
為貫徹落實市委、市政府《關于進一步加強審計工作的意見》和市政府辦公廳《關于進一步加強內部審計工作的意見》,推動全市內部審計工作健康發展,規范基層單位經濟運行、內部管理及干部權力運行,加強審計監督體系建設,10月27日,重慶市政府組織召開了全市內部審計工作電視電話會議。市審計局局長袁天長對全市內部審計工作進行了總結安排。市紀委、市委組織部、市編辦、市財政局、市人力社保局、市國資委的分管領導圍繞各自職能職責,提出了支持和推動內部審計工作有序開展的指導性意見。市委常委、常務副市長翁杰明出席會議并作重要講話,對各單位如何強化內部審計工作職責,各部門如何加強協作配合,保障內部審計工作發展提出了明確要求。
會議指出,內部審計作為審計監督體系中基礎性、源頭性的自我監管機制,作為國家審計的有效補充和延伸,在審計監督體系中發揮著重要的作用,是各單位行政權力、經濟決策權力執行和經濟運行管理監督的第一道關口,是自我糾錯改正的重要環節,承擔著推進實現“審計監督全覆蓋”的重要任務,地位越來越突出,職能越來越寬泛。內部審計工作要積極適應形勢的變化和任務的拓展,緊緊盯住本系統、本單位承擔的全市133項改革任務和25項重點改革專項工作,加大服務和監督力度,堅持 “兩個工作定位”,就是要保證中央和市委、市政府重大決策部署有效落實,保證本單位中心工作有效推進。加強“兩個常態化”監督,就是要全力配合國家審計,加強對本單位、尤其是下屬基層單位落實中央及市委、市政府重大決策部署情況的常態化監督,加強對本單位中心工作推進情況的常態化監督。堅持抓重點、把重心、控源頭,深入到單位重大項目決策、重點項目建設、公共資源配置、“三公”經費使用等重點領域,審計重心向基層一線延伸,審計著力點向二級單位下移,堵塞漏洞,完善管理,加密和堅固制度的籠子,確保各項改革取得預期效果。
會議強調,凡是未按市政府《關于進一步加強內部審計工作的意見》要求設立內審機構、配備專職人員的,務必抓緊設立和配備專門工作人員。各區縣政府要把建立健全內部審計制度納入完善經濟監督體系統籌安排,并要對各地內審機構和人員的配備情況進行清理。各級各部門和企事業單位的主要負責人要直接分管內部審計工作,要積極支持內審機構依法、獨立履行職責。
會議要求,各級審計機關必須依法加強對內審工作的業務指導和監督,做好對各單位貫徹落實此次會議精神情況的動態跟蹤和督促檢查,將各單位“一把手”分管內審工作情況和內審工作開展情況納入審計范圍,監督各單位做好內審成果運用,形成審計監督的整體合力,推動落實審計監督全覆蓋的總體目標。
會上,市紀委表示將切實把內審工作與紀檢監察機關監督、執紀、問責有機結合起來,在審計結果運用、審計整改督查、案件查辦等方面,積極支持內部審計機構開展工作。市委組織部表示將抓好內部審計結果與組織部門干部管理工作的“三個對接”,即與問題整改對接、與責任追究對接、與干部選拔和管理監督工作對接,督促各級領導干部自覺接受內部審計監督。市編辦表示將進一步明確和強化各級各部門的內部審計職責,同時盡可能地為各單位提供機構編制保障。市財政局表示將切實擺正監督者和被監督者的雙重身份位置,更加自覺的接受內部審計監督,更加主動的配合搞好內部審計工作,從單位控制層面和業務控制層面,對單位預算管理、資產管理、財務管理等實施全過程、全方位監督管理。市人力社保局將積極支持審計機構優先選錄財經、審計、計算機、法律、金融、工程造價等相關專業的優秀人才。市國資委要求各國有重點企業加強內部審計基礎性建設,營造良好的內審工作環境,創新方式方法,加大內部審計成果運用。
市級有關部門、市屬重點國有企業、事業單位分管審計工作的領導和內審機構負責人240余人在主會場參加會議;各區縣(自治縣)分管審計工作的領導及有關部門、企事業單位的分管領導、內審部門負責人2700余人在各地分會場參加了會議。(楊琦)
會議指出,內部審計作為審計監督體系中基礎性、源頭性的自我監管機制,作為國家審計的有效補充和延伸,在審計監督體系中發揮著重要的作用,是各單位行政權力、經濟決策權力執行和經濟運行管理監督的第一道關口,是自我糾錯改正的重要環節,承擔著推進實現“審計監督全覆蓋”的重要任務,地位越來越突出,職能越來越寬泛。內部審計工作要積極適應形勢的變化和任務的拓展,緊緊盯住本系統、本單位承擔的全市133項改革任務和25項重點改革專項工作,加大服務和監督力度,堅持 “兩個工作定位”,就是要保證中央和市委、市政府重大決策部署有效落實,保證本單位中心工作有效推進。加強“兩個常態化”監督,就是要全力配合國家審計,加強對本單位、尤其是下屬基層單位落實中央及市委、市政府重大決策部署情況的常態化監督,加強對本單位中心工作推進情況的常態化監督。堅持抓重點、把重心、控源頭,深入到單位重大項目決策、重點項目建設、公共資源配置、“三公”經費使用等重點領域,審計重心向基層一線延伸,審計著力點向二級單位下移,堵塞漏洞,完善管理,加密和堅固制度的籠子,確保各項改革取得預期效果。
會議強調,凡是未按市政府《關于進一步加強內部審計工作的意見》要求設立內審機構、配備專職人員的,務必抓緊設立和配備專門工作人員。各區縣政府要把建立健全內部審計制度納入完善經濟監督體系統籌安排,并要對各地內審機構和人員的配備情況進行清理。各級各部門和企事業單位的主要負責人要直接分管內部審計工作,要積極支持內審機構依法、獨立履行職責。
會議要求,各級審計機關必須依法加強對內審工作的業務指導和監督,做好對各單位貫徹落實此次會議精神情況的動態跟蹤和督促檢查,將各單位“一把手”分管內審工作情況和內審工作開展情況納入審計范圍,監督各單位做好內審成果運用,形成審計監督的整體合力,推動落實審計監督全覆蓋的總體目標。
會上,市紀委表示將切實把內審工作與紀檢監察機關監督、執紀、問責有機結合起來,在審計結果運用、審計整改督查、案件查辦等方面,積極支持內部審計機構開展工作。市委組織部表示將抓好內部審計結果與組織部門干部管理工作的“三個對接”,即與問題整改對接、與責任追究對接、與干部選拔和管理監督工作對接,督促各級領導干部自覺接受內部審計監督。市編辦表示將進一步明確和強化各級各部門的內部審計職責,同時盡可能地為各單位提供機構編制保障。市財政局表示將切實擺正監督者和被監督者的雙重身份位置,更加自覺的接受內部審計監督,更加主動的配合搞好內部審計工作,從單位控制層面和業務控制層面,對單位預算管理、資產管理、財務管理等實施全過程、全方位監督管理。市人力社保局將積極支持審計機構優先選錄財經、審計、計算機、法律、金融、工程造價等相關專業的優秀人才。市國資委要求各國有重點企業加強內部審計基礎性建設,營造良好的內審工作環境,創新方式方法,加大內部審計成果運用。
市級有關部門、市屬重點國有企業、事業單位分管審計工作的領導和內審機構負責人240余人在主會場參加會議;各區縣(自治縣)分管審計工作的領導及有關部門、企事業單位的分管領導、內審部門負責人2700余人在各地分會場參加了會議。(楊琦)
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