中國民營企業內部審計經驗交流會在京召開
本報訊 為深入推動民營企業內部審計發展,加強民營企業內部審計交流,中國內部審計協會于1月14日、15日在北京召開了首次中國民營企業內部審計經驗交流會。全國政協副主席、協會名譽會長李金華,審計署副審計長、協會會長余效明等領導出席會議。
李金華首先對民營企業內部審計調研工作給予了充分肯定,并指出,這是協會首次召開有關民營企業內部審計的會議,很有意義。同時,他就如何推動民營企業內部審計工作提出三點意見。一是要充分認識推動民營企業內部審計工作的必要性。民營經濟是國民經濟的重要組成部分,如果沒有民營經濟的健康發展,社會主義市場經濟體系是不能建立起來的,小康社會也是不能建成的。企業的發展離不開內部控制,而內部審計工作正是強化內部控制的重要力量和途徑。因此,民營企業應加快建立法人治理結構,發揮內部審計的作用,加強內部控制,防范經營風險。二是推動民營企業內部審計工作是協會的重要工作和不可推卸的責任。服務民營企業,有利于國家的發展、社會的穩定。各級內審協會要通過這項工作,轉變工作理念和方式方法,協會工作應覆蓋中國境內所有企業,服務所有企業。要認真執行黨的十八大提出的兩個“毫不動搖”,不能一條腿走路,對國有企業和民營企業都應當給予關注;要在深入開展調查研究的基礎上,從總結、交流、推廣經驗和做好服務兩個方面,進一步加大對民營企業內部審計工作的支持力度,更好地推動、支持、引導、服務民營企業內部審計。三是民營企業和協會要增強相互的關心、理解和支持。全社會都應當給予民營企業更多的關心和支持,民營企業也應當敞開大門,歡迎內審協會和各個方面來企業開展調研等工作,從而形成良性互動,為民營企業健康發展創造良好的內外部環境。協會要更好地發揮橋梁紐帶作用,加強不同形式的內部審計交流,促使民營企業之間建立起聯系,形成信息和經驗共享,互相促進、共同提高的局面。
余效明對2012年中國內部審計協會開展民營企業內部審計調研的情況進行了總結。她指出,2012年的民營企業內部審計調研工作取得了實效。在李金華副主席等各級領導的關心、支持下,協會精心組織安排,創新工作方式方法,與各級內審協會上下聯動,調研工作得以順利開展,基本摸清了民營企業內部審計發展現狀。在調研的基礎上,協會對近年來民營企業內部審計發展情況進行了一次全面梳理和總結,以典型引路的方式進一步推動了民營企業內部審計工作的開展。她還就今后民營企業內部審計的發展提出了五點意見:一是要完善內部審計制度,二是要加強內部審計隊伍建設,三是要提高內部審計信息化水平,四是要促進內部審計轉型升級,五是要積極開展經驗交流。
來自79家民營企業以及各地內審協會的150余名代表參加了會議。會上,中國民生銀行等6家民營企業結合自身行業特點和內部審計實踐介紹了典型經驗。(高建飛 郭旭)
李金華首先對民營企業內部審計調研工作給予了充分肯定,并指出,這是協會首次召開有關民營企業內部審計的會議,很有意義。同時,他就如何推動民營企業內部審計工作提出三點意見。一是要充分認識推動民營企業內部審計工作的必要性。民營經濟是國民經濟的重要組成部分,如果沒有民營經濟的健康發展,社會主義市場經濟體系是不能建立起來的,小康社會也是不能建成的。企業的發展離不開內部控制,而內部審計工作正是強化內部控制的重要力量和途徑。因此,民營企業應加快建立法人治理結構,發揮內部審計的作用,加強內部控制,防范經營風險。二是推動民營企業內部審計工作是協會的重要工作和不可推卸的責任。服務民營企業,有利于國家的發展、社會的穩定。各級內審協會要通過這項工作,轉變工作理念和方式方法,協會工作應覆蓋中國境內所有企業,服務所有企業。要認真執行黨的十八大提出的兩個“毫不動搖”,不能一條腿走路,對國有企業和民營企業都應當給予關注;要在深入開展調查研究的基礎上,從總結、交流、推廣經驗和做好服務兩個方面,進一步加大對民營企業內部審計工作的支持力度,更好地推動、支持、引導、服務民營企業內部審計。三是民營企業和協會要增強相互的關心、理解和支持。全社會都應當給予民營企業更多的關心和支持,民營企業也應當敞開大門,歡迎內審協會和各個方面來企業開展調研等工作,從而形成良性互動,為民營企業健康發展創造良好的內外部環境。協會要更好地發揮橋梁紐帶作用,加強不同形式的內部審計交流,促使民營企業之間建立起聯系,形成信息和經驗共享,互相促進、共同提高的局面。
余效明對2012年中國內部審計協會開展民營企業內部審計調研的情況進行了總結。她指出,2012年的民營企業內部審計調研工作取得了實效。在李金華副主席等各級領導的關心、支持下,協會精心組織安排,創新工作方式方法,與各級內審協會上下聯動,調研工作得以順利開展,基本摸清了民營企業內部審計發展現狀。在調研的基礎上,協會對近年來民營企業內部審計發展情況進行了一次全面梳理和總結,以典型引路的方式進一步推動了民營企業內部審計工作的開展。她還就今后民營企業內部審計的發展提出了五點意見:一是要完善內部審計制度,二是要加強內部審計隊伍建設,三是要提高內部審計信息化水平,四是要促進內部審計轉型升級,五是要積極開展經驗交流。
來自79家民營企業以及各地內審協會的150余名代表參加了會議。會上,中國民生銀行等6家民營企業結合自身行業特點和內部審計實踐介紹了典型經驗。(高建飛 郭旭)
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