一席訪談佳話 內審走進央視
中國內部審計協會在京舉辦《走進內部審計——現在與未來》現場訪談報告會
2月28日,中國內部審計協會在北京召開六屆二次理事會期間,舉辦了主題為《走進內部審計——現在與未來》的現場訪談報告會。全國政協副主席、協會名譽會長李金華,審計署副審計長、協會會長余效明等作為嘉賓接受了中央電視臺的訪談。
訪談中,現場嘉賓圍繞“什么是內部審計”、“近年來內部審計發展的成就和存在的不足”以及“內部審計發展展望”三個主題,分別從理論與實踐、國內與國外等不同角度對內部審計的職能定位和如何發揮作用等進行了深入探討。
訪談中,李金華充分肯定了近年來內部審計工作發展的成就和協會工作取得的成績。他指出,我國內部審計制度已經基本形成,在一些領域和行業也取得了明顯的成效,但發展還是不平衡,不太規范。應該認識到,“內在需求”是內部審計發展的源泉和動力,內部審計制度的建立和發展要與企業的發展規模和程度,與企業管理控制的需要相適應。中國內部審計協會為此做了許多有益的工作,同時也需要更加深入地進行調查研究,總結內部審計工作發展中的先進經驗,并大力宣傳和推廣,以典型引路推動內部審計工作發展。同時各級內部審計協會要關注民營企業內部審計的發展,要注意總結、推廣民營企業內部審計工作發展的經驗。
余效明在訪談中指出,內部審計是內部控制、風險管理和公司治理的重要組成部分,其主要職責是促進加強內部控制和風險管理,為推動完善公司治理發揮 “免疫系統”功能。近年來,內部審計工作取得了長足發展,隊伍不斷壯大,法規體系逐步完善,審計行為也日趨規范,信息化水平得到明顯提高。內部審計在促進所在部門和單位加強內部控制和風險管理,提高管理水平和經濟效益,以及加強廉政建設等方面,做了大量工作,發揮了重要的建設性作用。同時,她也分析和指出了當前內部審計工作發展中存在的一些問題和不足,提出了下一步工作重點。
來自中央各部門、部分在京央企和理事單位的內部審計機構負責人,有關院校專家學者等近300人在現場參加了訪談。
訪談中,現場嘉賓圍繞“什么是內部審計”、“近年來內部審計發展的成就和存在的不足”以及“內部審計發展展望”三個主題,分別從理論與實踐、國內與國外等不同角度對內部審計的職能定位和如何發揮作用等進行了深入探討。
訪談中,李金華充分肯定了近年來內部審計工作發展的成就和協會工作取得的成績。他指出,我國內部審計制度已經基本形成,在一些領域和行業也取得了明顯的成效,但發展還是不平衡,不太規范。應該認識到,“內在需求”是內部審計發展的源泉和動力,內部審計制度的建立和發展要與企業的發展規模和程度,與企業管理控制的需要相適應。中國內部審計協會為此做了許多有益的工作,同時也需要更加深入地進行調查研究,總結內部審計工作發展中的先進經驗,并大力宣傳和推廣,以典型引路推動內部審計工作發展。同時各級內部審計協會要關注民營企業內部審計的發展,要注意總結、推廣民營企業內部審計工作發展的經驗。
余效明在訪談中指出,內部審計是內部控制、風險管理和公司治理的重要組成部分,其主要職責是促進加強內部控制和風險管理,為推動完善公司治理發揮 “免疫系統”功能。近年來,內部審計工作取得了長足發展,隊伍不斷壯大,法規體系逐步完善,審計行為也日趨規范,信息化水平得到明顯提高。內部審計在促進所在部門和單位加強內部控制和風險管理,提高管理水平和經濟效益,以及加強廉政建設等方面,做了大量工作,發揮了重要的建設性作用。同時,她也分析和指出了當前內部審計工作發展中存在的一些問題和不足,提出了下一步工作重點。
來自中央各部門、部分在京央企和理事單位的內部審計機構負責人,有關院校專家學者等近300人在現場參加了訪談。
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