內蒙古擴大內需政策落實情況審計監督成果顯著
按照中央和自治區黨委、政府的要求,內蒙古自治區審計廳以保障中央擴大內需、促進經濟平穩較快發展政策措施的貫徹落實為目標,采取了積極措施,加強對中央政策措施貫徹落實情況的審計監督。
內蒙古審計廳積極參加了自治區落實中央擴大內需促進經濟增長政策監督檢查工作領導小組,抽調3名同志參與了紀檢委監督檢查組兩次對全區12個盟市落實中央新增投資項目情況進行的專項監督檢查。
與此同時,內蒙古審計廳獨立開展審計和審計調查項目4個,審計資金7797萬元。審計查出和揭露的問題有多結算工程價款、私存私放資金、公款私存和不合規票據列支、虛假配套、管理不規范等11類,查出違規資金6412萬元。截至10月底,四個審計項目中:1個項目已出具審計報告、下達了審計決定,違法違規行為已移送紀檢委; 2個審計項目審計實施階段剛剛結束,目前正按審計程序運行; 1個項目由于資金不到位,工程未竣工決算,目前正在進行審計調查。
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