審計署南京特派辦嚴格按照行政事業性國有資產管理要求,構筑規范管理體系、落實資產管理職責、推動資產盤活利用,推動資產管理提質增效。
修訂辦財務管理制度,細化分工,明確職責,明確資產使用、管理、監督等環節的責任主體,要求使用部門和管理部門相互配合,確保資產管理更加高效便捷。規范資產盤點,組建多部門協同資產清查小組,制定清查方案,逐地逐項盤點,與資產明細臺賬核對,并分析和總結清查結果,發現問題及時處理。完善資產信息管理,動態更新處室資產管理人員名單,維護資產標簽信息清晰完整,通過合理調配、修復利用、精準處置等方式,最大化發揮資產價值。聚焦資產盤活,通過實時臺賬動態監管,確保資產賬目完整、底數清晰、狀態良好,同時加強協作,規范處置,提升資產盤活工作成效,發揮老舊資產的潛在價值,提升資產管理質效。
審計署蘭州特派辦將科學規范要求融入財務工作全過程、各環節。
組織各職能部門全面梳理崗位職責、業務流程,逐項分析可能存在的風險隱患,提出防范措施,進一步健全內部控制體系,確保內部控制有效運行。開展制度修訂工作,對現有財務管理、資產管理等制度進行“全面體檢”,彌補短板漏洞。財務人員認真對照相關工作規范和操作指南檢視基礎工作,提升財務工作科學化規范化水平。在預算編制中貫徹零基預算理念,樹牢習慣過“緊日子”思想,堅持厲行節約,加強對項目執行內容的評估,確保預算安排向重點工作傾斜。堅持預算執行動態監控和預警機制,每月通報預算執行情況,分析執行偏差及原因并及時校正,提升預算嚴肅性和約束力。加強對財務人員行為監督,組織開展內部審計、資金管理情況自查、審計外勤經費管理情況自查等,接受審計署財務收支專項檢查,進一步規范資金使用及賬務處理,對檢查中指出的問題,認真分析研究原因,立行立改。制定自主培訓計劃,督促財務人員持續加強對相關準則制度和法律法規的學習。安排財務人員參加審計署、財政部組織的各項培訓,加強公務卡使用、費用報銷等規章制度的宣傳提醒,提升全辦人員規范意識。
審計署成都特派辦不斷提升財務和資產管理工作科學化、規范化、精細化水平。
強化制度建設,對標科學規范要求及時修訂完善制度,建立健全集預算、資產、采購為一體的制度體系。通過集中整訓、專項培訓、重點提醒等形式對制度進行解讀和宣傳,提升全員依規辦事能力。強化制度執行監督,堅持問題導向,對查出問題立行立改、舉一反三。優化管理流程,嚴格按照規范和標準編報部門預算,并緊密銜接資產配置計劃和政府采購預算,推動預算編報科學化。建立預算執行動態監控與通報機制,深入分析財政資金和資產配置執行偏差,強化預算執行約束性。建立資產管理和財務管理協同機制,規范政府采購范圍以外的其他大額采購支出,強化國有資產全鏈條控制。嚴把報銷審核關,嚴守財經紀律紅線。推動管理創新,在重點項目采購和資產管理等業務中建立“經辦處室實操反饋+管理部門統籌審核+辦公室政策把關+機關紀委全程監督”的協同聯動機制。充分發揮績效考核作用,構建“評價—反饋—整改—提升”的良性循環,推動各環節規范運行與效能提升。
策劃編輯:何曉源
| 責任編輯:宋超 |
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