四位一體做好“下半篇文章”
今年以來,山西省各級審計機關以扎實開展“科學規范提升年”行動為牽引,把推動審計整改落實作為提升審計監督質效的重要環節,建章立制、源頭控制、督促檢查、嚴格把關,不斷提高相關工作的科學化規范化水平,審計整改更加彰顯權威高效要求。
建章立制夯基礎。修訂完善《山西省審計廳審計整改督查管理辦法》,細化明確整改分類和結果認定、整改臺賬和銷號管理、職責分工、督查內容和方式等4個核心環節,突出審計整改工作全口徑全周期規范管理、閉環管理,按照“誰審計誰負責、誰組織誰負責、誰對口誰負責”原則,推動整改落實。11個市審計局也都結合實際制定或修訂審計整改督促檢查相關制度,全省上下構建起較為完善的審計整改督促檢查管理體系,為科學規范開展審計整改督查奠定堅實基礎。
抓好樞紐控源頭。全面落實審計質量分級負責制,強化審核復核審理在審計項目全流程審計質量控制中的樞紐作用,在把握總體的前提下,突出對審計整改要求、整改類型和整改時限的審核復核審理把關,從源頭上保障審計整改要求提得實提得準,可操作能落地。
強化督查壓責任。制定《山西省審計廳2025年度審計整改督促檢查和審計業務質量檢查工作方案》,重點對相關市縣審計項目查出問題整改情況和審計業務質量情況進行督促檢查,促進各級審計機關依法履職盡責。建立健全與其他監督的貫通協作機制,打好審計整改“組合拳”。各有關市縣積極主動作為,對審計整改情況進行“回頭看”,對逾期未整改問題進行通報,對一些重點難點問題進行督促,壓緊壓實被審計單位審計整改的主體責任和主管部門的監督管理責任。
嚴格把關重實效。建立健全審計整改臺賬,將整改情況納入整改信息系統集中管理,整改銷號實行分級復核機制,整改結果經承審單位和分管領導審核后,提交整改督查部門進行復核,對證明性材料不完整、未完成整改的不予銷號,直至完成整改。
組織開展科學規范研討交流活動
寧夏回族自治區審計廳圍繞“科學規范提升年”行動,邀請廣東、山東、湖南、河南等省審計機關人員交流科學規范開展審計的典型經驗做法。交流研討緊扣審計項目立項、實施、成果利用及整改全過程四個環節存在的突出問題,探究問題產生的原因,交流改進方法舉措。
借鑒先進省區審計機關典型經驗做法,積極主動開展好“科學規范提升年”行動。堅持系統觀念,科學謀劃審計項目。從黨和國家事業全局出發,聚焦中央宏觀調控決策部署和各級黨委、政府工作要求,吃透重大經濟決策部署的戰略目的和政治意圖,在審計立項上做到精準契合。強化質量管控,規范高效實施審計。扎實開展審前調查,深入了解審計對象的基本情況及行業特點,精準編制審定審計工作方案和審計實施方案;加強審計現場管理,嚴格審計執法權限,規范審計監督行為;深入推進科技強審,持續強化數據賦能。深耕審計成果,全面提升層次水平。加強總結提煉加工,強化業務指導檢查,落實貫通協同機制,定期跟蹤辦理情況,形成常態長效監督合力。強化督促落實,提高審計整改實效。全面壓實整改責任,主動跟蹤指導被審計單位整改工作,確保問題應改盡改、高質量清零;加大對整改結果、佐證資料的審核力度,適時進行現場核實和“回頭看”;嚴格履行整改銷號審批流程,研究制定審計整改問責、約談辦法,嚴肅查處整改不力、敷衍整改、虛假整改等問題。
規范審計管理工作
廣東省深圳市審計局聚焦辦文辦會、保密工作、檔案管理三大業務領域,以制度完善、流程優化、細節管控為抓手,扎實開展“科學規范提升年”行動,服務審計工作高質量開展。
辦文辦會標準化提質,筑牢機關運轉基石。以“規范高效”為目標,構建全流程標準化管理體系。在公文處理上,印發公文處理辦法,實行“業務歸口分辦+審校審核”機制,出臺《常用行政公文格式樣本》,有效提高公文辦理效率與質量。在辦會服務中,制定辦會流程圖,落實議題分辦跟蹤機制,優化跨處室協作流程,強化視頻會議全流程保障。
保密工作精細化管理,筑牢安全防護屏障。以“防泄密、保安全”為核心,深化保密管理全鏈條規范。開展全局保密自查自評專項行動,動態調整涉密人員及崗位,強化保密載體“三嚴格”管理。通過“自查整改+風險防控”,全面排查整治保密風險隱患,筑牢保密安全防線。
檔案管理規范化強基,夯實數據支撐基礎。實行“專人負責+日常監管”機制,將擬移館檔案整理納入常態化管理,確保按時合規移交。嚴格依據檔案分類方案、歸檔范圍及保管期限規定,全面收集各門類、各載體檔案,完成檔案規范入庫。開展檔案質量“全要素自查”,為審計工作追溯查證與檔案長效管理筑牢基礎。
聚焦“三強化三提升”
北京市平谷區審計局以“科學規范提升年”為抓手,聚焦“三強化三提升”,進一步嚴格審計程序、規范審計行為、提高審計質效、防范審計風險。
強化統籌謀劃,提升審計計劃實效。聚焦重大政策落實、重大項目推進、重大資金使用、權力規范運行等方面,按照“論證一批、實施一批、儲備一批”的項目計劃管理總思路,堅持審計監督形式與內容、數量與質量的辯證統一,嚴格立項審核把關。加強重點項目、重點部門或行業的科學論證,建立健全審計項目庫,合理確定審計項目,做好審計項目儲備和積累,做到項目安排與人力資源相匹配。
強化履責擔當,提升審計監督質效。嚴抓業務培訓,加強以干代訓、對審計法律法規等加強學習,提升審計人員業務能力;全面梳理審計發現的典型性、普遍性、傾向性、規律性問題,編印“兩清單”,制作“工具書”“口袋書”;組織參加法律專題培訓,讓審計人員知法、懂法、守法。嚴格方案制定,充分開展審前調查,根據被審計單位情況,多層次科學研判,制定能“挖得深、鑿得實、立得住”的審計項目實施方案。嚴控業務質量,規范審計流程,嚴格落實《平谷區審計局五級風險防控機制》,對審計業務分級質量控制;加強復核審理,對問題定性、文字表述、審計建議等嚴格把關,提升審計監督質量。
強化靶向攻堅,提升審計整改成效。扎實做好審計整改“下半篇文章”,深入研究審計建議和整改要求,全力拉緊壓實審計整改責任鏈條,實現“查出問題—督促整改—建章立制”的工作閉環。通過“掛圖作戰+動態監督”模式,認真履行審計整改跟蹤檢查責任,適時對審計整改情況開展“回頭看”,確保審計整改落實見效。
策劃編輯:宋超
| 責任編輯:蔡波濤 |
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